為進(jìn)一步強(qiáng)化審計監(jiān)督,推進(jìn)我校審計整改工作提質(zhì)增效,近日,按照審計處年度工作安排,審計處牽頭,聯(lián)合校紀(jì)委、組織部、財務(wù)處、國資處等5家審計委員會成員單位組成聯(lián)合督查組,對學(xué)校相關(guān)單位2023年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
督查組書面審閱了我校15家被審計單位2023年審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況報告,按照學(xué)校2023年審計整改通知書相關(guān)要求,嚴(yán)格對標(biāo)對表,對各單位整改落實情況進(jìn)行逐一檢查。檢查發(fā)現(xiàn),各單位高度重視審計整改工作,認(rèn)真聽取審計建議,能夠按照《陜西科技大學(xué)審計發(fā)現(xiàn)問題整改辦法》做好整改計劃、持續(xù)推進(jìn)落實,并加大力度完善工作制度,建立長效機(jī)制。對個別整改不到位、推進(jìn)有難度、未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的問題,督查組結(jié)合具體情況進(jìn)行詳細(xì)指導(dǎo),堅持直面問題、直擊痛點,力求徹底整改、查漏補(bǔ)缺。
督察組還到經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院(亞歐貿(mào)易與數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院)、資產(chǎn)經(jīng)營公司兩家單位實地檢查,現(xiàn)場聽取整改情況介紹、核實資料,在全面了解兩家單位整改情況的基礎(chǔ)上,分析個別事項整改難、推進(jìn)慢的癥結(jié),結(jié)合實際與被審計單位進(jìn)行深入交流,尋求工作切入點。督查組組長、校審計處負(fù)責(zé)人付紅娟在督查中提出,各單位要落實主體責(zé)任,能立行立改的立行立改,對于整改難度較大的問題,要積極想辦法,采取有效措施整改到位,對于歷史遺留問題,要深入思考,爭取“一攬子”解決,對于普遍性問題共性問題,要力爭根治,確保審計整改工作真正落到實處。
目前,我校本周期聯(lián)合督查工作已全部完成,通過多部門同向發(fā)力,協(xié)同貫通,助推我校審計整改工作形成閉環(huán),有力促進(jìn)審計查出問題整改落實,為學(xué)校2024年度內(nèi)部審計工作打下了良好的基礎(chǔ)。